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    • 财政 
    • [ 体裁分类 ]
    • 财政 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区财政局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2023-03-16 
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-03-16 

重庆市渝北区政务服务管理办公室(本级)2023年部门预算情况

一、单位基本情况

(一)职能职责

一是贯彻执行深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化和“互联网+政务服务”的法律、法规和规章,组织拟订相关措施和规范性文件,并监督实施。二是组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法,统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变,推动审批服务部门简政放权、优化服务。三是推进政务服务标准化建设,统筹协调审批服务部门加强行政审批和公共服务事项管理、流程优化和服务规范工作。四是负责区行政服务中心建设、运行和管理工作,对部门的审批服务工作及进驻窗口工作人员进行管理和考核。指导、监督、考核分中心和镇(街道)便民服务工作。五是推动全区“互联网+政务服务”体系建设,负责网上办事平台的推广应用、运行监管工作。六是负责受理区行政服务中心和镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心三级服务中心的投诉举报工作,并按有关规定进行调查处理。七是完成区委、区政府交办的其他任务。八是职能转变。牵头推进行政审批制度改革工作,加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”职责。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”、“渝快办”的推广应用工作。

(二)单位构成

重庆市渝北区政务服务管理办公室(以下简称“政务办”)是区政府工作部门,正处级单位,编制11人,其中公务员10人,工勤人员1人;单位内设综合科、政务服务科、监督管理科等3个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数16465739.44元,其中:一般公共预算财政拨款收入16465739.44元。收入较2022年减少11895014.55元,主要是一般公共预算拨款拨款减少11895014.55元。

(二)支出预算:2023年年初预算数16465739.44元,其中:一般公共服务支出预算15588842.45元,社会保障和就业支出预算467137.12元,卫生健康支出预算184236.31元,住房保障支出预算225523.56元。支出预算较2022年减少11895014.55元,主要是基本支出预算增加522146.45元,项目支出预算减少12417161元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入16465739.44元,一般公共预算财政拨款支出16465739.44元,比2022年减少11895014.55元元。其中:基本支出3516700.44元,比2022年增加522146.45元,主要原因是社保和住房公积金缴费基数调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出12949039元,比2022年减少12417161元,主要原因是行政服务中心房屋租赁费未纳入预算等。

区政务办2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算68500元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用0元,与2022年持平,主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国(境)经费统一预算到区政府外办,年度预算执行过程中,各单位因公出国(境)按程序审批后,再调剂安排因公出国(境)经费到有关单位,故2023年我单位部门预算未编制该项经费;公务接待费23500元,与2022年持平;公务用车运行维护费45000元,与2022年持平,主要原因是按定额标准预算;公务用车购置费0元,与2022年持平;主要原因是按照预算编制要求,区机关事务中心统一编制全区公务用车购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费760901.36元,比上年增加17789元,主要原因是因为人员增加,公用经费相应增加。主要用于办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额50000元:政府采购货物预算50000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算财政拨款政府采购50000元:政府采购货物预算50000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12949039元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人:陈璟  联系方式:023-67376826

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