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    • 渝北区财政局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2023-03-17 
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-03-17 

重庆市渝北区政务信息中心2023年部门预算情况

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.政务公开统筹协调。主要包括指导全区政府系统实施政务公开工作,具体实施区政府及区政府办公室的政府信息公开工作,拟订并组织实施全区政府信息公开制度和办法。

2.政府信息公开和发布。主要包括编制区政府信息公开指南、目录和年度工作报告,上报区政府信息公开文件。受理公民、法人或其他组织对区政府及区政府办公室提出的政务信息公开申请,并指导全区政府系统按要求实施公开。编制《区政府公报》和《区政府大事记》。

3.政务新媒体和政府网站管理。主要包括指导全区政府系统政务新媒体和政府网站管理,具体负责区政府门户网站和新媒体的日常运维工作。

4.政府系统公开信箱办理。主要包括管理区长公开信箱和区长公开电话信箱,收阅、交办和回复群众来信,指导各承办单位信箱办理工作。

5.政务值班。主要包括组织安排区政府政务值班值宿工作。负责值班信息的收集、编辑、报送和跟踪办理。指导区政府各部门、各镇街和各区属国有公司值班工作。承担政务值班视频点名系统、设备日常运行维护和管理工作,开展视频调度。

6.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理等),单位内部人事、财务等管理工作。

(二)单位构成

内设3个科室,分别为:政务公开科、政务值班协调科、政务新媒体管理科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数4384584.30元,其中:一般公共预算拨款4384584.30元。收入较2022年增加28420.30元,主要是一般公共预算拨款增加28420.30元。

(二)支出预算:2023年年初预算数4384584.30元,其中:一般公共服务支出预算3868525.18元,社会保障和就业支出预算257561.28元,卫生健康支出预算129717.20元,住房保障支出预算128780.64元。支出预算较2022年增加28420.30元,主要是基本支出预算减少71579.70元,项目支出预算增加100000.00元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4384584.30元,一般公共预算财政拨款支出4384584.30元,比2022年增加28420.30元。其中:基本支出3124584.30元,比2022年减少71579.70元,主要原因是2022年预算口径为按编制人数预算,我单位编制人数为16人,2023年预算口径为按实有人数预算,我单位现实有人数为14人,因此基本支出预算有所减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1260000.00元,比2022年增加100000.00元,主要原因是2023年开始,区政府办涉及的政府信息公开行政诉讼、行政复议案件,委托律师代理案件产生的法律事务专项服务费用,此项经费由区政务信息中心支付费用,每年平均20件左右,每件收费5000元,预计10万元。主要用于政府网站运维、政府公报编印、法律顾问服务、视频调度中心运维等重点工作。

重庆市渝北区政务信息中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算65000.00元,比2022年减少10000.00元。其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费20000.00元,比2022年减少10000.00元,主要原因是进一步细化公务接待费支出预算,严控支出的次数和标准,确保预算数不超上年的目标,在2023年实际支出中,将严格把关,坚持厉行节约的原则,减少不必要的接待支出,确保实际支出数不超上年决算数;公务用车运行维护费45000.00元,与2022年预算持平,主要原因是在实际支出中,我单位将进一步加强公车使用的规范管理,特别是对车辆维修、油耗、调度使用等的管理,确保实际支出数不超预算和上年决算数据;公务用车购置费0元,与2022年预算持平,主要原因是我单位2023年无购置公务用车工作安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算财政拨款政府采购0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1260000.00元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人:苏怀遂   联系方式:023-67815978

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