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    • 财政 
    • [ 体裁分类 ]
    • 财政 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区财政局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2023-03-14 
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-03-14 

重庆市渝北区社会经济调查队2023年部门预算情况

一、单位基本情况

(一)职能职责

受重庆市渝北区统计局委托,承担以下职责任务:

1.社会经济调查。主要包括区域经济统计、农业经济总量核算、规模以下工业抽样调查、部分服务业企业抽样调查、工业生产价格调查、投资和房地产价格调查、全国农业普查、全国经济普查、全国人口普查,承担临时性调查任务等。

2.社会经济分析。主要包括基本单位名录库维护更新、综合统计数据库的建设和管理、国家统计信息畅通工程以及全区统计信息化建设规划和管理;整合全区政务数据资源,实现数据精准监测和分析;建立统计大数据服务地方经济社会发展和市场主体需求的数据应用机制;监督执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则;统计数据分析、统计资料发布、统计资料解释。

3.内部运行管理。主要包括日常运营、维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理等),单位内部人事、财务等管理工作。

(二)单位构成

重庆市渝北区社会经济调查队为重庆市渝北区统计局下属正科级事业单位,为二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数4732812.58元,其中:一般公共预算财政拨款收入4732812.58元,政府性基金预算财政拨款收入0元,国有资本经营预算财政拨款收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。收入较2022年增加75926.67元,主要是一般公共服务支出经费拨款减少377812.85 元,社会保障和就业支出经费拨款增加222458.88元,卫生健康支出经费拨款增加81291.2元,住房保障支出经费拨款增加149989.44元。

(二)支出预算:2023年年初预算数4732812.58元,其中:一般公共服务支出预算3543185.15元,教育支出预算0元,社会保障和就业支出预算626386.48元,卫生健康支出预算253127.71元,住房保障支出预算310113.24元。支出预算较2022年增加75926.67元,主要是基本支出预算增加75926.67元,项目支出预算增加0元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4732812.58元,一般公共预算财政拨款支出4732812.58元,比2022年减少75926.67元。其中:基本支出4732812.58元,比2022年减少75926.67元,主要原因是一般公共服务支出减少377812.85 元,社会保障和就业支出增加222458.88元,卫生健康支出增加81291.2元,住房保障支出增加149989.44元,主要用于保障区社会经济调查队在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0元,比2022年增加0元,主要原因是本年度本单位无项目支出。

区社会经济调查队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算60000元,比2022年减少3000元。其中:因公出国(境)费用0元,比2022年减少0元,主要原因是无因公出国(境)工作;公务接待费60000元,比2022年减少3000元,主要原因是按照“过紧日子”要求压缩公务接待经费;公务用车运行维护费0元,比2022年减少0元,主要原因是本单位无公务车;公务用车购置费0元,比2022年减少0元;主要原因是本年度本单位无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费957106.32元,比上年减少448393.58元,主要原因为按照“过紧日子”要求压缩机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算财政拨款政府采购0元:政府采购货物预算  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人:邓丽亚   联系方式:023-88728439

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